Neste artigo, explicamos as diferentes maneiras pelas quais você pode cobrar o IVA/impostos para seus clientes e como eles são calculados.
Para começar, você precisa definir uma porcentagem padrão de IVA/impostos cobrados em todos os seus pedidos, a menos que seja especificado de outra forma.
Posteriormente, você pode definir taxas de IVA personalizadas para produtos e destinos específicos. Isso é muito útil, caso você opte enviar para diversos países, já que cada país tem regras fiscais diferentes.
Você também pode optar por cobrar o IVA/taxa sobre seus custos de frete, seja a taxa padrão ou uma taxa específica de destino.
Nota: Uma taxa de IVA personalizada sempre anula a taxa padrão. Se nenhuma taxa personalizada estiver disponível, a loja voltará automaticamente para a taxa de destino e, se ela não estiver disponível, voltará para a taxa padrão.
Adicione uma taxa específica por destino
Se possível, manter uma taxa de IVA padrão para sua loja virtual é, de longe, a opção mais fácil. Se você configurar taxas personalizadas, a taxa de IVA padrão sempre será a taxa anterior padrão.
- Primeiramente defina uma Alíquota de impostos padrão conforme a descrição acima.
- Marque a caixa Aplicar as taxas do IVA específicas para cada destino.
- Selecione o destino e insira um percentual para clientes particulares e profissionais.
- Clique em Adicionar linha (País) ou Adicionar linha (Estado) caso deseje incluir mais destinos.
- Clique em Guardar configurações no parte superior da sua tela.
- Clique em Salvar configurações no topo da sua tela.
Observação: A taxa padrão de IVA/imposto será calculada apenas para pedidos enviados:
- Dentro do mesmo país ou estado (EUA).
- Dentro da UE/EFTA para uma pessoa particular.
Em todas as outras situações, nenhum IVA/imposto é calculado, a menos que você configure uma taxa personalizada.
Como o imposto/IVA é calculado?
O imposto está incluído no preço que você define para cada produto. Este é o preço visível para seus clientes em sua loja virtual. Desta forma, seus clientes não serão surpresos com "custos ocultos" no check-out.
Nota: Quando um produto faz parte de duas categorias, cada uma com uma taxa personalizada, aplica-se a taxa mais alta.
- Primeiro, configure uma Taxa de IVA padrão como descrito acima.
- Marque a caixa Aplicar taxas de IVA personalizadas.
- Selecione um destino e insira uma porcentagem para clientes empresariais e particulares.
- Opcionalmente, você pode selecionar uma categoria de produto para a qual a taxa de imposto deve contar. - Clique em Adicionar Linha (País) ou Adicionar Linha (Estado) se você quiser adicionar mais destinos.
- Clique em Salvar configurações no topo da sua tela.
Como o IVA/imposto é calculado?
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Exemplo:
O preço de um produto é de 24,00 EUR incluindo 20% de IVA. O preço sem IVA é de 24,00 / 1,2 = 20,00 EUR. Seu cliente pagará 4,00 EUROS no IVA. Os custos de envio são excluídos ao calcular o IVA.
IVA no envio
Você pode optar por calcular o IVA sobre os custos de envio. Em seguida, os custos de envio serão incluídos no preço total sobre o qual o IVA é calculado.
Exemplo:
O preço de um produto é 24,00 EUR e os custos de envio são 6,00 EUR. Somados, são 30,00 EUROS, incluindo 20% de IVA. O preço sem IVA é de 30,00 / 1,2 = 25,00. Seu cliente pagará 5,00 EUROS no IVA.
Taxas de IVA personalizadas
Você pode optar por calcular as taxas de IVA personalizadas, por exemplo, em produtos com uma taxa de IVA reduzida. Isso permite que você defina uma taxa de IVA diferente em categorias específicas de produtos. Você também pode definir uma taxa diferente especificamente para envios.
Exemplo:
Um cliente pede um livro por 22,00, incluindo 10% de IVA, e uma mala por 12,00, incluindo 20% de IVA. Os custos de envio serão de 6,00 EUR, incluindo 20% de IVA. O preço total sem IVA é de 35,00 EUR; 22.00 / 1.1 = 20,00 EUR para o livro e 18,00 / 1,2 = 15,00 EUR para a mala e para o envio. Seu cliente pagará 5,00 EUROS no IVA.
Taxas particulares vs empresariais
IVA/Taxa incluída no preço
Se você tiver definido taxas de IVA diferentes para clientes particulares e empresariais, o preço sem o IVA será derivado do preço definido para o produto na administração de sua loja virtual, menos a porcentagem do IVA particular.
Exemplo:
Se o preço de um produto for 24,00 EUR e o IVA particular for 20%, então o preço sem IVA é de 24,00 / 1,2 = 20,00 EUR. Se você definir o IVA empresarial a 10%, isso significa que o preço para clientes empresariais em sua loja virtual será de 20,00 x 1,1 = 22,00 EUR.
Entretanto, se você definir o IVA empresarial a 25%, isso significa que o preço para clientes empresariais em sua loja virtual será de 20,00 x 1,25 = 25,00 euros.
IVA/Taxa excluída no preço
Se você estabeleceu taxas de IVA diferentes para clientes particulares e empresariais, o preço sem IVA é o preço que você estabeleceu para o produto.
Exemplo:
Se o preço de um produto é de 24,00 EUROS, então esse é o preço excluindo o IVA. Se você definir o IVA particular a 20% e o IVA empresarial a 10%, significa que o preço para clientes particulares em sua loja virtual será de 24,00 x 1,2 = 28,80 EUR e para clientes empresariais será 24,00 x 1,1 = 26,40 EUR.
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